今年以来,随州市审计局深入贯彻落实上级审计机关工作部署,系统推进“科学规范提升年”行动走深走实,聚焦项目立项、审计实施、成果运用和审计整改各关键环节,深入自查、补齐短板,审计规范性和审计监督效能大幅提升。
一是聚焦科学立项。围绕省、市重大决策部署和党委政府中心工作,组织业务科室立足职能拟定2-3个立项建议,同时开展多维度需求调研,通过实地走访、调查了解等多种方式,广泛收集被审计单位、相关市直部门和社会公众的意见和建议,先后召开2次专题会议研讨论证,最终确定审计项目46个。完善反馈与改进机制。在审计项目结束后,及时收集被审计单位、业务科室对审计项目的反馈意见,对立项流程和方法进行总结评估,不断改进和优化审计立项工作,持续提高审计工作质量和成效。
二是聚焦审计质量提升。全面实施审计全流程质量控制,开展4个重点审计项目实施方案前置审理,组织开展 “优秀审计实施方案晒、比、选” 活动,对12个县市区审计项目进行提级审理,推动全市审理工作水平和审计质量“双提升”。大力实施“大数据审计赋能工程”,在全省率先建成大数据平台,实现对数据信息的采集、管理、分析、运用“一体化”和审计成果数据分析运用“智能化”。建设由全市25名大数据分析人才组成的审计团队,目前已开展实操演练2场次、大数据分析学习培训3场次,提升团队作战能力。
三是聚焦审计成果转化。抓好重大成果提炼,关注经济社会发展中的典型、共性、苗头性问题,从体制机制层面研究解决办法。截至目前,共向市委审计委员会呈批、报送重大事项16篇(含综合性报告3篇、要情专报3篇),被市委审计委员会领导批示15篇次。组织编印《审计常见问题提示(二)》。通过问题案例、问题解答、问题整改等方式进行提醒提示,从健全完善规章制度、规范资金项目管理、提高财政资金使用质效等角度,有针对地提出防范措施建议56条。
四是聚焦审计整改实效。做实审计整改“后半篇”文章,出台《审计整改跟踪检查工作办法(试行)》和《关于审计监督重大事项督察督办工作办法(试行)》,建立健全审计发现问题跟踪检查机制、审计整改业务会及“双复核双评价”机制及对审计整改不力情形进行分类督办机制,将整改过程清单化、规范化,定期梳理上报《审计整改清单》,向审计委员会报告审计整改成效,推动审计发现问题切实整改到位。建立审计监督重大事项督察督办工作台账,加强过程跟踪,综合用好约谈提醒、督办销号、向党委政府报告等措施督促整改,有效形成监督整改合力。