随州市审计局扎实开展防失泄密专项行动

发布日期:2025-08-28 信息来源:随州市审计局 编辑:随州市审计局 审核:审计局 字号:[ ]

为深入贯彻落实党中央及省、市保密工作相关会议精神,切实筑牢保密安全防线,随州市审计局以“强基础、抓落实、促长效”为目标,通过多维度、全链条措施构建保密工作新格局,系统推进防失泄密专项行动。

一、强化保密宣传培训,筑牢思想防线。印发《关于进一步加强保密工作的通知》,定期发布《保密工作系列提醒》,进一步统一思想、提高认识,明确保密管理边界,确保国家秘密和工作秘密管理界限清晰、管控措施到位,切实增强保密工作的政治自觉。以全国保密宣传教育月为契机,举办2期保密专题培训,邀请保密专家重点解析《审计法》《保密法》中的保密责任条款,结合典型泄密案例开展情景式教学。同时,利用局长办公(扩大)会、科室工作述职等关键节点,先后3次组织全体干部职工深入学习中央保密工作方针政策和保密法律法规,并将保密知识学习作为支部主题党日、科室内部工作会议等活动中的重要内容,组织相关人员集中观看警示教育片2场次,促使保密教育入脑入心,做到知敬畏、存戒惧、守底线。

二、强化业务指导,压实责任链条。充分发挥保密工作领导小组统筹协调职能,构建了“纵向到底,横向到边”的保密责任体系,严格落实保密工作“四级责任制”,明确局主要领导为第一责任人,班子成员为分管责任人,各科室负责人为本科室保密工作具体责任人,科室工作人员对所经办事项负直接责任,确保保密责任落实到岗、到人、到事。进一步抓实审计现场管控,严格落实审计现场全流程保密管理,执行审计资料交接制度,规范审计项目现场资料借阅、存放、移交等登记手续。审计现场计算机、移动存储介质等设备须指定专人负责,做到“审计不离设备、设备不离专人”,坚决杜绝现场失泄密风险,强化电子数据全生命周期安全管控,落实采集数据加密存储、使用审批、定期清退制度,严禁审计设备违规外联。

三、强化排查检查,消除风险隐患。根据《2025年度保密自查自评工作方案》,组织各科室开展“拉网式”保密排查,重点围绕涉密文件流转、计算机终端管理、移动存储介质使用三大领域,建立问题清单,实行销号管理,针对排查发现的制度执行不规范、设备标识缺失等问题,明确整改责任人和时限,整改完成率达100%。同步建立科室自查、办公室督查、领导小组抽查三级检查机制,将保密自查自评纳入年度考核评价,推动形成“自查-整改-提升”的闭环管理长效机制。

四、强化技术支撑,构建智慧防线。对政务内网、审计专网和数据分析专网全面落实“一人一机一账号”管控机制,严格执行定期更换高强度密码,离职人员权限24小时内清退等制度。强化机房设施日常巡检维护,建立服务器病毒查杀常态化机制。加快推进审计信息化系统国产化替代,优先选用国产化软硬件设备,提升网络安全保密技术防护能力。今年8月,该局在全省率先建成大数据审计综合监管平台,同步开发审计数据安全服务项目,实现了多源审计数据资源的高效、智能、安全管理,进一步堵塞系统安全漏洞,确保网络和数据安全。


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