随州市审计局积极部署2025年度全市内审工作

发布日期:2025-05-14 信息来源:随州市审计局 编辑:随州市审计局 审核:审计局 字号:[ ]

近日,随州市审计局推动市委审计委员会出台《关于提升全市内部审计作为的行动方案》,对全市内部审计工作进行部署,分类指导县(市、区)审计委员会、市直80多家机关事业单位、国有企业等加强内部审计配套制度建设,明确年度审计工作重点,持续提升内审监督质效,护航全市经济社会高质量发展。

该局提出,各单位要强化组织领导,压紧压实各方责任。没有条件设立内部审计机构的单位,要明确一个科室承担内部审计工作,并配备专(兼)职内审人员。第一批21个内审试点示范单位要聚焦主责主业,对2024年财政财务收支、部分内管干部经济责任及政府投资项目等开展审计,并依据《随州市内部审计业务操作规程(试行)》等相关指导性文件,规范内审流程,夯实制度化根基,切实将内审“试点”变“亮点”。

该局同时制定《随州市内部审计工作备案管理办法(试行)》,要求各内审机构将审计工作计划、审计报告、问题整改情况、问题线索及移送处理情况等重要资料按要求报送审计局备案。该局第一季度重点加强对各内审机构2024年度审计报告质量评估以及2025年度内部审计项目计划的分析研判和统筹融合,建立内审项目计划台账,避免国家审计、内部审计重复交叉审计。同时,积极探索推行重大投资项目国家审计和内部审计“双融合”审计模式,推进项目“两算”提质增效。

该局下一步将持续创新指导监督方式,统筹整合监督力量,分类指导、协调推进。在业务指导方面,采取审计对口帮扶指导方式,由市委审计办秘书科牵头,将指导任务分解到11个业务科室,每个科室负责5到6个内部审计机构的业务指导、问题解答及相关咨询等工作,及时有效解决内审机构工作开展中的疑点、难点、堵点问题。在监督检查方面,实行内审工作定期督办制,每两个月由相关科室对重点内审项目开展情况进行现场督导检查,及时宣传最新政策法规、审计动向等,及时纠正审计过程中的不严谨、不规范的行为,并在核实质量的基础上,加大对内部审计结论以及发现问题线索的利用,实现“一督多效”“一果多用”。       


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