近日,市金控集团落实审计整改工作要求,针对审计发现的存在清收逾期、代偿资金工作力度不足,清收成效较差,或将产生国有资产损失风险问题,在市审计局的建议下,金控集团从体制机制出发,深挖问题存在的根源,制定详实的问题清单,明确整改责任,成立清收专班,清收不良资产2.05亿元,其中清收续贷周转金业务逾期资金13笔、金额14574.11万元,清收担保业务代偿资金20笔、金额2410.1万元,清收政府融资增信业务代偿资金147.5万元,清收银行批量转让不良资产包3324.59万元,清收其他费用49.44万元。
与此同时,根据审计组要求,市金控集团不断完善制度,提升内部管理水平和质效。一是完善续贷周转金和担保业务工作流程。印发了《随州市金融控股(集团)有限公司内部审计制度》、《随州市金融控股(集团)有限公司内部审计整改工作制度》、《随州市金融控股(集团)有限公司内审人员从业规范》,定期不定期对子公司的业务档案进行抽查。二是健全内部管理。一方面进一步修订《集团接待管理制度》、《随州市金融控股(集团)有限公司财务管理办法》,对支出管理审批权限和报销程序等进一步明确,要求集团及子公司严格落实,切实加强财务管理;同时通过聘请会计师事务所对公司进行内部审计,让各子公司财务人员跟班实战学习,提升内部管理水平。三严肃责任追究,建立财政对外借款负责制,确保财政借出款的安全和使用效益。将财政出借资金清收工作与工资绩效、评先评优挂钩,进一步完善监管制度,强化监督检查,从严追责问责。